税务筹划

Tax Planning

企业税务自查

和智事务所 合理合法的节税专家

一、税务自查要自查那些方面?

1、主营业务收入的自查
企业要对“主营业务收入”等收入类明细账与营业税纳税申报表及有关发票、收款单据、工程决算书等原始凭证进行详细核对,检查一下已经实现的工程结算收入是否及时足额纳税。
2、往来账户的自查
企业要详细检查有没有将已完工工程的收入挂在“预收账款”或“应收账款”账上,而不结转“主营业务收入”,低报工程进度或漏报工程项目。
3、纳税义务时间的自查
企业应结合税法中对纳税义务发生时间的规定,检查一下有没有推迟确认纳税义务,自查时,应将“主营业务收入”、“应付账款”、“预收账款”等明细账与建筑安装工程合同对照审核,看看有没有不按工程合同规定的价款结算办法确认收入实现时间,延迟缴纳税款的问题。
4、包工不包料建筑工程的自查
企业有没有只按人工费、管理费收入作为工程价款,而将所耗的材料价款剔除在外的情况。对这类问题的自查要重点核对“主营业务收入”账户。
5、提供劳务换取货物的自查
要是企业发生了以提供劳务换取货物,应审查有没有不通过正常的“主营业务收入”申报纳税的现象。
6、价外费用的自查
要是企业有收取价外费用,可通过核对结算单据和有关账户进行自查,看是否存在将收取的价外费用直接冲减了“财务费用”账而不计入营业收入的问题,如有,就及时纠正过来。
7、其它业务收入的自查
   企业的其他业务收入包括劳务收入、机械作业收入、材料转让收入、无形资产转让收入、固定资产出租收入、多种经营收入等。对其他业务收入的自查应注意企业有没有因错划征税范围而导致计税依据和税率运用错误的问题;其次,要注意企业有没有以收入直接冲减成本费用的问题,如在取得其他业务收人时,不通过“其他业务收人”科目核算,而是直接冲减成本类账户;最后要注意企业有没有取得收入不申报纳税问题,如取得其他业务收人时通过“其他业务收人”账户,只按“工程结算收入”申报缴纳税款,而对“其他业务收入”不履行纳税义务。
8、印花税的自查
企业签订的不动产转移书据、租赁合同、购销合同、建安合同以及视同合同的有关票据、账簿资金等是否按规定申报缴纳印花税。


二、怎么进行税务自查?

纳税人有序有效的自查可按如下5个步骤进行:
1、制度、法规相对照
即企业内部应纳的各税财会处理规定与相关税收条例规定之间的对照自查。自查目的是了解企业制定的内部财会规定与各税法律法规之间是否存在差异,其差异是否会造成各税种的违章。
2、制度执行情况自查
即与各税计算相关的企业内部有关制度的执行情况的自查。自查目的是明确企业内部与各税种计算相关的制度、流程执行得怎样?是否存在影响各税计算准确性的因素?是否确实影响了各税计算的准确性?
3、纳税申报的自查
即通过账证与纳税申报表的对照自查。自查目的是从中发现是否存在足额申报税款的问题。
4、账簿对应关系的自查
自查目的是通过账簿数据的勾对关系自查是否存在各税计算错误。
5、数据、指标分析
即对企业的一些财务数据按各税法规具体要求进行对比。自查目的是从财务数据、指标角度看企业是否可能存在各税违章问题。
 
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  • 前期准备阶段

    1.沟通交流,明确税务筹划目的,确定方案;

    2.签署合作协议;

    3.税务筹划机构提出所需数据与资料;

    4.税务筹划小组现场考察;

    5.填制并审核所需资料

  • 评价估算阶段

    1.交流座谈;

    2.收集所需数据及市场调研;

    3.核实资产验证资料;

    4.确定税务筹划基准日、税务筹划方法、撰写报告;

    5.确定税务筹划值;

    6.税务筹划报告审核。

  • 出具报告阶段

    1. 出具报告草稿;

    2. 税务筹划值交换意见;

    3. 出具正式报告;

    4. 交付税务筹划报告。

  • 税务筹划项目完成

    1. 双方进行确认;

    2. 验收结案;

    3. 交付税务筹划报告;

    4. 税务筹划项目完成。

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